Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
3.400,00 |
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15/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/25. |
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151,84 |
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21/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/25. |
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151,84 |
23/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
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139,68 |
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05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,68 |
25/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZADO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25 |
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139,68 |
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25/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25 |
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149,08 |
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27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25 |
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149,08 |
10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZADO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25 |
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139,68 |
19/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G NEVES. MARÇO/25. |
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139,68 |
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25/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA 2726139-5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25. |
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139,68 |
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26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G NEVES. MARÇO/25. |
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139,68 |
28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,68 |
22/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. ABR/25. |
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167,88 |
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29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. ABR/25. |
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167,88 |
30/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. ABRIL/25 |
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139,68 |
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09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAMINHÓDROMO E DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. ABRIL/25 |
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132,98 |
09/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 122/2025 |
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6,70 |
TOTAL |
3.400,00 |
1.167,20 |
1.167,20 |
SALDO A PAGAR |
2.232,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.