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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12262 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 224 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA REVISÃO DE 50 HORAS DAS RETROESCAVADEIRAS FROTA 241 E 242, CFE DFD SO Nº 196/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 411/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 224-2025. 1.856,76 1.856,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA REVISÃO DE 50 HORAS DAS RETROESCAVADEIRAS FROTA 241 E 242, CFE DFD SO Nº 196/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 411/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 224-2025. 1.856,76
25/11/2025 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/30887; 1/30888; 1/31219; 1/31220; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. 1.856,76
27/11/2025 Pagamento de Empenho 12262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.856,76
TOTAL 1.856,76 1.856,76 1.856,76
SALDO A PAGAR 0,00