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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12366 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 226 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD SO Nº 194/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 413/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 226-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Leandro Rodrigues de Jesus 4.230,00 4.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD SO Nº 194/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 413/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 226-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Leandro Rodrigues de Jesus 4.230,00
10/10/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD SO Nº 194/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 413/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 226-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2345 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA CRUZ. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Leandro Rodrigues de Jesus 4.230,00
17/10/2025 Pagamento de Empenho 12366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.230,00
TOTAL 4.230,00 4.230,00 4.230,00
SALDO A PAGAR 0,00