Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 |
5.648,00 |
|
|
28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
5.648,00 |
|
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
|
|
15,80 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
|
|
23,68 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
|
|
140,66 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
|
|
244,36 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
|
|
408,88 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
|
|
645,18 |
29/01/2025 |
Pagamento de Empenho 1240/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.169,44 |
TOTAL |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.