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Última atualização realizada em 14/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANSUS SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12494 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, COM DESTINAÇÃO FINAL AO ATERRO MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. VIGÊNCIA ATÉ: 18/03/2026. VALOR MENSAL DE R$ 50.350,82. 0,00 171.192,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, COM DESTINAÇÃO FINAL AO ATERRO MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. VIGÊNCIA ATÉ: 18/03/2026. VALOR MENSAL DE R$ 50.350,82. 171.192,79
30/09/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24-2025. VIGÊNCIA ATÉ: 18/03/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 9842 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ASSINADOS PELAS FISCAIS DE CONTRATO LEILA C. STIEBBE E SONIA M. DE LIMA E SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN. REF SET/25. 20.140,33
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.140,33
TOTAL 171.192,79 20.140,33 20.140,33
SALDO A PAGAR 151.052,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.