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Última atualização realizada em 14/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12530 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCI NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO 13 HORAS DE SERVIÇO, CFE DFD SE Nº 326/2025, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA E CONTRATO Nº 130-2025. 0,00 1.378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCI NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO 13 HORAS DE SERVIÇO, CFE DFD SE Nº 326/2025, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA E CONTRATO Nº 130-2025. 1.378,00
07/10/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCI NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO 13 HORAS DE SERVIÇO, CFE DFD SE Nº 326/2025, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA E CONTRATO Nº 130-2025. LIQUIDADO CFE. NF 727 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 1.378,00
TOTAL 1.378,00 1.378,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.378,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.