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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12540 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BATERIA ALCALINA 9V (EXCLUSIVA ME/EPP) 6,12 30,60
5.00 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS NOVO RUMO, CFE DFD SS Nº 476/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 1446/2025. 13,36 66,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 BATERIA ALCALINA 9V (EXCLUSIVA ME/EPP) PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS NOVO RUMO, CFE DFD SS Nº 476/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 1446/2025. 97,40
TOTAL 97,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 97,40