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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12560 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Troca de pneu Caminhão 30,00 90,00
2.00 Troca de pneu Patrola 50,00 100,00
2.00 Conserto de pneu Caminhão 40,00 80,00
2.00 Conserto de pneu Patrola 55,00 110,00
2.00 Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, PATROLA FROTA 230 E CAMINHÕES FROTA 136 E 164, CFE DFD SO Nº 211/20025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1464/2025. 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, PATROLA FROTA 230 E CAMINHÕES FROTA 136 E 164, CFE DFD SO Nº 211/20025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1464/2025. 480,00
23/09/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, PATROLA FROTA 230 E CAMINHÕES FROTA 136 E 164, CFE DFD SO Nº 211/20025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1464/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ENIO BRAATZ. 480,00
30/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12560/2025 CELSO RITTER CORREA - 29352 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.