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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12590 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF, ATAS E ESTATUTOS DA SOBENI E GRUPO CONVIVER, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº030/2025. 0,00 659,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF, ATAS E ESTATUTOS DA SOBENI E GRUPO CONVIVER, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº030/2025. 659,01
19/09/2025 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF, ATAS E ESTATUTOS DA SOBENI E GRUPO CONVIVER, CFE.MEMORANDO INTERNO Nº030/2025. LIQUIDADO CFE Recibo Nº 12909; 12898; ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VIVIANE KANITZ GENTIL. 659,01
24/09/2025 Pagamento via Retorno Bancário 659,01
TOTAL 659,01 659,01 659,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.