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Última atualização realizada em 27/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 12591 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo colorido 662 XL-original 82,92 414,58
5.00 Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo preto 662 XL-original EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CFE DFD SE/CULTURA Nº 323/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 1475/2025. 81,89 409,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo colorido 662 XL-original Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo preto 662 XL-original EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CFE DFD SE/CULTURA Nº 323/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 1475/2025. 824,01
TOTAL 824,01 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 824,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.