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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12704 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA DESTINADO PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. DFD Nº 338/2025 REF. TC 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1498/2025. 68,50 411,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA DESTINADO PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. DFD Nº 338/2025 REF. TC 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1498/2025. 411,00
30/09/2025 Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA DESTINADO PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. DFD Nº 338/2025 REF. TC 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1498/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 513 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 411,00
07/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 411,00
TOTAL 411,00 411,00 411,00
SALDO A PAGAR 0,00