Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 |
61.229,59 |
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25/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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61.229,59 |
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25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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35,80 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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35,80 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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46,61 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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127,90 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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142,23 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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325,70 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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552,32 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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558,60 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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1.710,77 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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2.140,44 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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3.426,12 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CAPS |
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12.322,86 |
26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 13307/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.804,44 |
TOTAL |
61.229,59 |
61.229,59 |
61.229,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.