Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 |
15.862,45 |
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25/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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15.862,45 |
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25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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31,72 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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44,00 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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47,40 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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61,40 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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160,59 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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206,44 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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477,94 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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1.744,85 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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3.740,83 |
26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 13334/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.347,28 |
TOTAL |
15.862,45 |
15.862,45 |
15.862,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.