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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARLEIDE BREITEMBACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 13533 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação na Formação sobre transporte escolar, representando a Secretária de Educação. Conforme requisição n°1948/2025 Data e Hora Inicial: 02/10/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 02/10/2025 - 23:00 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação na Formação sobre transporte escolar, representando a Secretária de Educação. Conforme requisição n°1948/2025 Data e Hora Inicial: 02/10/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 02/10/2025 - 23:00 210,00
30/09/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação na Formação sobre transporte escolar, representando a Secretária de Educação. Conforme requisição n°1948/2025 Data e Hora Inicial: 02/10/2025 - 03:30 Data e Hora Final : 02/10/2025 - 23:00 210,00
TOTAL 210,00 210,00 0,00
SALDO A PAGAR 210,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.