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Última atualização realizada em 14/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13704 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas - Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas 60,00 300,00
2.00 Lavagem interna e externa furgoneta spin 70,00 140,00
2.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla 100,00 200,00
2.00 Lavagem interna Micro Ônibus 100,00 200,00
2.00 Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: FROTAS 227, 219, 220, 228, 215, 200, 194, 239, 238, 229 E 193, CFE DFD SS Nº 069/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1545/2025. 95,30 190,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas - Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: FROTAS 227, 219, 220, 228, 215, 200, 194, 239, 238, 229 E 193, CFE DFD SS Nº 069/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1545/2025. 1.030,60
09/10/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: FROTAS 227, 219, 220, 228, 215, 200, 194, 239, 238, 229 E 193. LIQUIDADO CFE. NF º 514 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. TRANSPORTES MAURO CONSTANTINO. 1.030,60
TOTAL 1.030,60 1.030,60 0,00
SALDO A PAGAR 1.030,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.