Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
Número do empenho: | 13860 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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500.00 | Saco de lixo com capacidade de 200 litros, 12 micras, medindo 110x90cm, composto de polipropileno. Embalagem com 100 unidades. | 33,99 | 16.995,00 |
500.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 9 micras, medindo 75x105 cm. Composto de polietileno e pigmento. Embalagem com 100 unidades. | 16,00 | 8.000,00 |
200.00 | Sacos de lixo com capacidade de 240 litros, 12 micras, medindo 120x130 cm. Composto de polietileno e pigmento. Embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL/SAP Nº 008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1596/2025. | 50,99 | 10.198,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/10/2025 | Saco de lixo com capacidade de 200 litros, 12 micras, medindo 110x90cm, composto de polipropileno. Embalagem com 100 unidades. Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 9 micras, medindo 75x105 cm. Composto de polietileno e pigmento. Embalagem com 100 unidades. Sacos de lixo com capacidade de 240 litros, 12 micras, medindo 120x130 cm. Composto de polietileno e pigmento. Embalagem com 100 unidades. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD ALMOXARIFADO CENTRAL/SAP Nº 008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1596/2025. | 35.193,00 | ||
TOTAL | 35.193,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 35.193,00 |