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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13979 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas 60,00 240,00
3.00 Lavagem interna e externa furgoneta spin 70,00 210,00
3.00 Lavagem interna Micro Ônibus 100,00 300,00
3.00 Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 238, 239, 223, 226, 220, 219, 193, 194, 227E 200, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 071/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1651/2025. 95,30 285,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 238, 239, 223, 226, 220, 219, 193, 194, 227E 200, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 071/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1651/2025. 1.035,90
TOTAL 1.035,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.035,90