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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016

Dados do Empenho
Número do empenho: 14019 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.50 Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARGA DE GÁS E SOLDA EM CANOS DE COBRE DO AR CONDICIONADO 18.000BTUs NA CRECHE NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 356/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1670/2025. 150,00 1.275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARGA DE GÁS E SOLDA EM CANOS DE COBRE DO AR CONDICIONADO 18.000BTUs NA CRECHE NONA OLGA, CFE DFD SE Nº 356/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1670/2025. 1.275,00
TOTAL 1.275,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.275,00