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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14098 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE NÃO FOI SOLICITADO VALOR DE ADIANTAMENTO PARA TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 362/2025 DE 16 DE OUTUBRO DE 2025. 0,00 111,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE NÃO FOI SOLICITADO VALOR DE ADIANTAMENTO PARA TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 362/2025 DE 16 DE OUTUBRO DE 2025. 111,61
21/10/2025 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE NÃO FOI SOLICITADO VALOR DE ADIANTAMENTO PARA TAIS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 362/2025 DE 16 DE OUTUBRO DE 2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ROGÉRIO M. DE OLIVEIRA. 111,61
23/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 111,61
TOTAL 111,61 111,61 111,61
SALDO A PAGAR 0,00