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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14152 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Meia Página em página par interna - colorido 690,00 690,00
1.00 Página inteira em página par interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO, SENDO 01 PÁGINA PAR COLORIDA (Nº 10) E MEIA PÁGINA PAR COLORIDA (Nº 14), CFE DFD IMPRENSA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1720/2025. 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 Meia Página em página par interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO, SENDO 01 PÁGINA PAR COLORIDA (Nº 10) E MEIA PÁGINA PAR COLORIDA (Nº 14), CFE DFD IMPRENSA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1720/2025. 2.130,00
23/10/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO, SENDO 01 PÁGINA PAR COLORIDA (Nº 10) E MEIA PÁGINA PAR COLORIDA (Nº 14), CFE DFD IMPRENSA, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1720/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2942 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMEMTINI. 2.130,00
TOTAL 2.130,00 2.130,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.130,00