| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 144 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.(REF 50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE TELEFONIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS). | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.(REF 50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE TELEFONIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS). | 500,00 | ||
| 17/01/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.(REF 50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE TELEFONIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS). LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/25 | 75,15 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,15 | ||
| TOTAL | 500,00 | 75,15 | 75,15 | |
| SALDO A PAGAR | 424,85 | |||