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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1476 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: INSS TERCEIROS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.656,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17708/2024. 0,00 531,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.656,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17708/2024. 531,20
28/01/2025 VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.656,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17708/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇAO DA SECRETÁRIA DA SECTD VIVIANE KANITZ GENTIL. 531,20
TOTAL 531,20 531,20 0,00
SALDO A PAGAR 531,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.