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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14926 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE ALARME 12V REALIZADA NA UBS FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 419/2025. 0,00 169,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE ALARME 12V REALIZADA NA UBS FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 419/2025. 169,20
24/10/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE ALARME 12V REALIZADA NA UBS FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 419/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4548 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 169,20
29/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 169,20
TOTAL 169,20 169,20 169,20
SALDO A PAGAR 0,00