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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KALIZE SCHWANKE SWAROWSKY

Dados do Empenho
Número do empenho: 14932 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FERNANDA SKLOVSKY QUE MINISTROU O CURSO ARTESÃO EM FOCO CFE. DECRETO DE HOSPEDE OFICIAL Nº 4.973/2025. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FERNANDA SKLOVSKY QUE MINISTROU O CURSO ARTESÃO EM FOCO CFE. DECRETO DE HOSPEDE OFICIAL Nº 4.973/2025. 72,00
24/10/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA PROFISSIONAL FERNANDA SKLOVSKY QUE MINISTROU O CURSO ARTESÃO EM FOCO CFE. DECRETO DE HOSPEDE OFICIAL Nº 4.973/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62575230 E 110619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO FRANKEN. 72,00
30/10/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA TROCA DE P/A -72,00
30/10/2025 ANULADO DEVIDO EMPENHO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO -72,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00