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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 14965 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa: 3393.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS OPTICOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME MEMORANDO 434/2025. 0,00 16.055,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS OPTICOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME MEMORANDO 434/2025. 16.055,54
27/10/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS OPTICOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME MEMORANDO 434/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 16.055,54
03/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 16.055,54
TOTAL 16.055,54 16.055,54 16.055,54
SALDO A PAGAR 0,00