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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO DOS REIS RUPPELT

Dados do Empenho
Número do empenho: 14969 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Destino: Tapera/RS, por motivo de: Levar pacientes para procedimentos. Conforme requisição n°2215/2025 Data e Hora Inicial: 23/10/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 23/10/2025 - 10:00 84,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 Destino: Tapera/RS, por motivo de: Levar pacientes para procedimentos. Conforme requisição n°2215/2025 Data e Hora Inicial: 23/10/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 23/10/2025 - 10:00 84,00
27/10/2025 Destino: Tapera/RS, por motivo de: Levar pacientes para procedimentos. Conforme requisição n°2215/2025 Data e Hora Inicial: 23/10/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 23/10/2025 - 10:00 84,00
30/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00