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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15003 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAFO ACTIVE JFL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 431/2025. 0,00 56,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAFO ACTIVE JFL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 431/2025. 56,70
27/10/2025 VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAFO ACTIVE JFL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 431/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4641 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. EPLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 56,70
03/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 56,70
TOTAL 56,70 56,70 56,70
SALDO A PAGAR 0,00