Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025. |
14.332,06 |
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| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/573 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. |
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14.332,06 |
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| 05/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/573 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. |
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13.515,14 |
| 05/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15106/2025 |
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343,97 |
| 05/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15106/2025 |
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472,95 |
| TOTAL |
14.332,06 |
14.332,06 |
14.332,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |