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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15119 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Destino: Santa Maria/ Passo Fundo-RS, por motivo de: Transferência de paciente via CAPS do HUSM para SRT em Passo Fundo. Conforme requisição n°2258/2025 Data e Hora Inicial: 22/10/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 22/10/2025 - 20:00 420,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 Destino: Santa Maria/ Passo Fundo-RS, por motivo de: Transferência de paciente via CAPS do HUSM para SRT em Passo Fundo. Conforme requisição n°2258/2025 Data e Hora Inicial: 22/10/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 22/10/2025 - 20:00 210,00
31/10/2025 Destino: Santa Maria/ Passo Fundo-RS, por motivo de: Transferência de paciente via CAPS do HUSM para SRT em Passo Fundo. Conforme requisição n°2258/2025 Data e Hora Inicial: 22/10/2025 - 05:30 Data e Hora Final : 22/10/2025 - 20:00 210,00
TOTAL 210,00 210,00 0,00
SALDO A PAGAR 210,00