| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DILSON TEIXEIRA REIS |
| Número do empenho: | 15128 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: Panambi/RS, por motivo de: Levar paciente para perícia no inss. Conforme requisição n°2269/2025 Data e Hora Inicial: 29/10/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 29/10/2025 - 12:30 | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Destino: Panambi/RS, por motivo de: Levar paciente para perícia no inss. Conforme requisição n°2269/2025 Data e Hora Inicial: 29/10/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 29/10/2025 - 12:30 | 168,00 | ||
| 31/10/2025 | Destino: Panambi/RS, por motivo de: Levar paciente para perícia no inss. Conforme requisição n°2269/2025 Data e Hora Inicial: 29/10/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 29/10/2025 - 12:30 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 168,00 | |||