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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED

Dados do Empenho
Número do empenho: 1515 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE - Trasnporte especial com ambulância unimed VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFME DFD SS 013/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 78/2025. 5.240,00 5.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 TRANSPORTE - Trasnporte especial com ambulância unimed VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFME DFD SS 013/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 78/2025. 5.240,00
TOTAL 5.240,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.