| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15208 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4700.00 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 633/2025. | 6,49 | 30.503,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 633/2025. | 30.503,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/674112; 001/674391; 001/675112; 001/673617; 001/673792; 001/674072; 001/672323; 001/672724; 001/673413; 001/670727; 001/671842; 001/670967; 001/677459; 001/677770; 001/677860; 001/670773; 001/670925; 001/671196; 001/671595; 001/672262; 001/672498; 001/673594; 001/672901; 001/672638; 001/674065; 001/673832; 001/674476; 001/674229; 001/675113; 001/675344; 001/675572; 001/675841; 001/676056; 001/676717; 001/677168; 001/676993; 001/677560; 001/670769; 001/670893; 001/671201; 001/672016; 001/672224; 001/672404; 001/673543; 001/673805; 001/672649; 001/674097; 001/674485; 001/675064; 001/675319; 001/675559; 001/675742; 001/676032; 001/676865; 001/676997; 001/677558; 001/677550; 001/675294; 001/677373; 001/677551; | 10.587,46 | ||
| 06/11/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE NF FORA DO MÊS DA COMPETENCIA. | -99,37 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/674112; 001/674391; 001/675112; 001/673617; 001/673792; 001/674072; 001/672323; 001/672724; 001/673413; 001/670727; 001/671842; 001/670967; 001/677459; 001/677770; 001/677860; 001/670773; 001/670925; 001/671196; 001/671595; 001/672262; 001/672498; 001/673594; 001/672901; 001/672638; 001/674065; 001/673832; 001/674476; 001/674229; 001/675113; 001/675344; 001/675572; 001/675841; 001/676056; 001/676717; 001/677168; 001/676993; 001/677560; 001/ | 10.488,09 | ||
| TOTAL | 30.503,00 | 10.488,09 | 10.488,09 | |
| SALDO A PAGAR | 20.014,91 | |||