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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15270 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Meia Página da Contra-Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL COM AÇÕES E SERVIÇOS RELEVANTES PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2025 CFE. DFD S/N TC 126/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2025. 890,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 Meia Página da Contra-Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL COM AÇÕES E SERVIÇOS RELEVANTES PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2025 CFE. DFD S/N TC 126/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2025. 890,00
12/11/2025 Meia Página da Contra-Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL COM AÇÕES E SERVIÇOS RELEVANTES PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2025 CFE. DFD S/N TC 126/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3969 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRESSORA GRACIELA FORMENTINI. 890,00
18/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00