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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15359 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Rolo de microfibra de 9 cm 9,50 1.900,00
2.00 Microesfera de vidro refletiva Tipo II A (DROP-ON), em conformidade com a NBR 16.184/2021.Embalagem: sacos de 25 kg. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIOS-FIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS ATRAVÉS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DFD SO/TRÂNSITO Nº 13/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2025 E ORDEM DE COMPRA 1888/2025. 357,00 714,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 Rolo de microfibra de 9 cm Microesfera de vidro refletiva Tipo II A (DROP-ON), em conformidade com a NBR 16.184/2021.Embalagem: sacos de 25 kg. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIOS-FIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS ATRAVÉS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE DFD SO/TRÂNSITO Nº 13/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2025 E ORDEM DE COMPRA 1888/2025. 2.614,00
TOTAL 2.614,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.614,00