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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15373 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE VEÍCULAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DO "NATAL EM COMUNIDADE 2025", SENDO 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 02 À 18 DE DEZ 43,66 349,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE VEÍCULAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DO "NATAL EM COMUNIDADE 2025", SENDO 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 02 À 18 DE DEZEMBRO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 425/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 73/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1904/2025. 349,28
TOTAL 349,28 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 349,28