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Última atualização realizada em 10/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1538 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. 4,12 10.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. 10.300,00
31/01/2025 VALOR REF DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/161 ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06/01/2025. 865,20
31/01/2025 VALOR REF DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/162 ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 14/01/2025. 947,60
31/01/2025 VALOR REF DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/163 ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO REF.VIAGEM A CRUZ ALTA/IJUÍ NO DIA 16/01/2025. 947,60
07/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1538/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 947,60
07/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1538/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 947,60
07/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1538/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 865,20
25/02/2025 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. LIQUIDADO CFME NF 165/2025 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO. 947,60
25/02/2025 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME DFD DA SEC. DA SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 83/2025. LIQUIDADO CFME NF 164/2025 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DA SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO. 2.595,60
TOTAL 10.300,00 6.303,60 2.760,40
SALDO A PAGAR 7.539,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.