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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15410 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.40 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Solicito diaria de Viagem a fim de levar o veiculo tracker frota 235 para manutenção na locadora Autosul e buscar a Prefeita no aeroporto no municipio Conforme requisição n°2326/2025 Data e Hora Inicial: 05/11/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 05/11/2025 - 23:00 420,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Solicito diaria de Viagem a fim de levar o veiculo tracker frota 235 para manutenção na locadora Autosul e buscar a Prefeita no aeroporto no municipio Conforme requisição n°2326/2025 Data e Hora Inicial: 05/11/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 05/11/2025 - 23:00 168,00
10/11/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Solicito diaria de Viagem a fim de levar o veiculo tracker frota 235 para manutenção na locadora Autosul e buscar a Prefeita no aeroporto no municipio Conforme requisição n°2326/2025 Data e Hora Inicial: 05/11/2025 - 10:00 Data e Hora Final : 05/11/2025 - 23:00 168,00
TOTAL 168,00 168,00 0,00
SALDO A PAGAR 168,00