O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15505 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1975.00 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK E ARTHUR KANITZ CFE. DFD 427/2025 TC 03/2025 ORDEM DE COMPRA Nº1934/2025. 0,19 375,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK E ARTHUR KANITZ CFE. DFD 427/2025 TC 03/2025 ORDEM DE COMPRA Nº1934/2025. 375,25
14/11/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK E ARTHUR KANITZ CFE. DFD 427/2025 TC 03/2025 ORDEM DE COMPRA Nº1934/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM VANESSA C. SCHUSSLER. 375,25
TOTAL 375,25 375,25 0,00
SALDO A PAGAR 375,25