Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: I P E R G S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1556 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JANEIRO/2025 |
0,00 |
371,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JANEIRO/2025 |
371,09 |
|
|
31/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
371,09 |
|
05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
371,09 |
TOTAL |
371,09 |
371,09 |
371,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.