Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11950/2025 |
10.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11950/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. DEZEMBRO/2025. |
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2.566,93 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11950/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. DEZEMBRO/2025. |
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33,41 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA (LIGAÇÃO PARA EVENTOS). COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11950/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. DEZEMBRO/2025. |
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158,26 |
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| 15/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA (LIGAÇÃO PARA EVENTOS). COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11950/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES. DEZEMBRO/2025. |
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158,26 |
| 16/01/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS (PARCIAL). COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11950/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SEC. DA SMOVMARCIO G. NEVES. DEZEMBRO/2025. |
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7.241,40 |
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| 19/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.566,93 |
| 26/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.241,40 |
| 02/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33,41 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |