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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58410983 FELIPE GOMES DANERIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15705 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
675.00 COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) 0,35 236,25
450.00 COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. DFD Nº 434/2025 ATA Nº20/2025 ORDEM DE COMPRA Nº2023/2025. 0,81 364,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. DFD Nº 434/2025 ATA Nº20/2025 ORDEM DE COMPRA Nº2023/2025. 600,75
TOTAL 600,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 600,75