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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58410983 FELIPE GOMES DANERIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15727 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
255.00 COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) 0,35 89,25
150.00 COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE. DFD Nº 436/2025 ATA Nº28/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 2037/2025. 0,81 121,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE. DFD Nº 436/2025 ATA Nº28/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 2037/2025. 210,75
TOTAL 210,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 210,75