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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho
Número do empenho: 15747 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LOTE 03 - BOLOS 29,38 205,66
25.00 LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE WIFI PARA AS PRAÇAS E COMUNIDADES DO INTERIOR, NO DIA 19/11, CFE DFD SAP/GP Nº 117/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 2052/2025. 3,50 87,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE WIFI PARA AS PRAÇAS E COMUNIDADES DO INTERIOR, NO DIA 19/11, CFE DFD SAP/GP Nº 117/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 2052/2025. 293,16
TOTAL 293,16 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 293,16