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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15750 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla 100,00 100,00
3.00 Lavagem interna Micro Ônibus 100,00 300,00
3.00 Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NOS VEÍCULOS FROTA 223, 229, 238 E 239, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 077/2025,TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2053/2025. 95,30 285,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NOS VEÍCULOS FROTA 223, 229, 238 E 239, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 077/2025,TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2053/2025. 685,90
TOTAL 685,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 685,90