| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 15756 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EXECUÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO 667/2025. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/11/2025 | VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EXECUÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO 667/2025. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||