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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANE PESSOA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15799 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Destino: Ijui / Cruz Alta/ Passo Fundo-RS, por motivo de: Transporte de paciente oncológico para avaliação e procedimento em HCI E Transporte de paciente para exames em Cozma. Conforme requisição n°2472/2025 Data e Hora Inicial: 19/11/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/11/2025 - 13:30 420,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Destino: Ijui / Cruz Alta/ Passo Fundo-RS, por motivo de: Transporte de paciente oncológico para avaliação e procedimento em HCI E Transporte de paciente para exames em Cozma. Conforme requisição n°2472/2025 Data e Hora Inicial: 19/11/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/11/2025 - 13:30 210,00
25/11/2025 Destino: Ijui / Cruz Alta/ Passo Fundo-RS, por motivo de: Transporte de paciente oncológico para avaliação e procedimento em HCI E Transporte de paciente para exames em Cozma. Conforme requisição n°2472/2025 Data e Hora Inicial: 19/11/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 19/11/2025 - 13:30 210,00
26/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00