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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16638 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA COABI CFE. DFD Nº 460/2025 ATA 84/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 2118/2025. 199,25 2.988,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA COABI CFE. DFD Nº 460/2025 ATA 84/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 2118/2025. 2.988,80
01/12/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA COABI CFE. DFD Nº 460/2025 ATA 84/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 2118/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 640 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 2.988,75
01/12/2025 EMPENHO ANULADO POR DESCONTO NA EMISSÃO DA DANFE -0,05
08/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 2.988,75
TOTAL 2.988,75 2.988,75 2.988,75
SALDO A PAGAR 0,00