| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 16681 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 319 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de guias modulares de concreto simples e piso intertravado de concreto, a serem utilizados na construção e adequação do piso da Praça Central do município EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIAS MODULARES DE CONCRETO SIMPLES E PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PISO NA PRAÇA CENTRAL GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SO 268-2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004-2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 319-2025. Fiscal Titular: Roberta Suelen Ahlert Durigon F | 2.466,00 | 2.466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Aquisição de guias modulares de concreto simples e piso intertravado de concreto, a serem utilizados na construção e adequação do piso da Praça Central do município EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIAS MODULARES DE CONCRETO SIMPLES E PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PISO NA PRAÇA CENTRAL GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SO 268-2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004-2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 319-2025. Fiscal Titular: Roberta Suelen Ahlert Durigon Fiscal Suplente: Rafael Godoy | 2.466,00 | ||
| TOTAL | 2.466,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.466,00 | |||