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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16790 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar do Evento de Ato de entrega da certificação dos Resultados do Primeiro Ciclo do Programa - Qualifica Vigilância. Conforme requisição n°2572/2025 Data e Hora Inicial: 04/12/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 04/12/2025 - 21:00 420,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar do Evento de Ato de entrega da certificação dos Resultados do Primeiro Ciclo do Programa - Qualifica Vigilância. Conforme requisição n°2572/2025 Data e Hora Inicial: 04/12/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 04/12/2025 - 21:00 210,00
28/11/2025 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar do Evento de Ato de entrega da certificação dos Resultados do Primeiro Ciclo do Programa - Qualifica Vigilância. Conforme requisição n°2572/2025 Data e Hora Inicial: 04/12/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 04/12/2025 - 21:00 210,00
08/12/2025 Pagamento via Retorno Bancário 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00