| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 16823 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.76 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE BUEIROS PARA A RUA CASCAVEL NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE DFD SO Nº 271/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2138/2025. | 250,00 | 4.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE BUEIROS PARA A RUA CASCAVEL NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE DFD SO Nº 271/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2138/2025. | 4.690,00 | ||
| 11/12/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE BUEIROS PARA A RUA CASCAVEL NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE DFD SO Nº 271/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 23-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 2138/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 473 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ELIAS PONSONI. | 4.690,00 | ||
| TOTAL | 4.690,00 | 4.690,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.690,00 | |||